不符合报告序号:02受审核部门经营部部门负责人XXXX审核员XXXX审核日期9月16不合格事实陈述:现场审核发现9月14-19日的XXXXXX有限公司的周计划合同未进行合同评审不符合标准条款:7.2.2不合格类型:一般审核员:XXXX部门负责人:XXX日期:9月16不合格原因及对产品质量影响的分析:合同未评审,公司不能保证产品完全按时按量的完成。部门负责人:XXX建议的纠正措施计划:要求公司在每次收到合同后需及时进行评审,在评审有效后得出生产可行性后才能签订合同并回复客户。预定完成日期:9月23日纠正措施完成情况:9月23日已经完成部门负责人:XXX日期:9月23纠正措施的验证:措施有效审核员:XXXX日期:9月25日XCQR-43
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