内审检查表ISO

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内审检查表RE8.2-2-3序号:受审核部门审核员审核日期标准章节号检查内容Y/N检查记录4.21.企业编制了哪些质量文件要求管理体系文件?2.每一种类型的文件数量有多少?3.文件详略是否适宜?4.文件的内容、范围是否符合标准要求?4.2.21.质量手册的所涵盖的质量手册范围删减是否合理?2.质量手册内容的覆盖面是否完整?3.质量手册对过程的描述是否反映了组织所提供产品特点?4.对下一级文件的引用是否适当?SQS赛学培训-www.ts16949-sh.com1
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